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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列关于穿行测试正确的是()。

A.通常用于对业务流程或具体业务的测试与评价

B.检查人员在每一类交易循环中选择一笔或若干笔具体业务,比照业务流程从头检查其实际处理过程

C.执行穿行测试通常足以评价控制设计的有效性,也能够获得部分运行有效性的证据

D.穿行测试前,应当了解并正确理解业务流程和关键控制点

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第1题
下列关于从航空器与引导员之间穿行说法正确的是()。

A.安保人员可以穿行

B.车辆可以穿行

C.航空公司代办人员可以穿行

D.任何车辆和人员均不允许穿行

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第2题
下列关于总部资产的说法中正确的有()。

A.总部资产与其他的单项资产一样,可以单独进行减值测试

B. 总部资产难以脱离其他资产或资产组产生独立的现金流入

C. 总部资产的减值测试应结合其他相关资产组或资产组组合进行

D. 总部资产的账面价值通常难以完全归属于某一资产组

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第3题
对内部控制的穿行测试不一定要实施。()
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第4题
在内部控制审计中,下列关于自动化控制测试的说法中,错误的是( )。
A.如果认为一个或一个以上重要的信息技术一般控制无效,注册会计师需要评估其对总体信息技术环境以及对任何依赖这些信息技术一般控制的自动化控制的持续有效性的影响

B.如果注册会计师在期中对重要的信息技术一般控制实施了测试,则通常还需要对其实施前推程序

C.如果信息技术一般控制有效且关键的自动化控制未发生任何变化,注册会计师应当对该自动化控制实施前推测试

D.如果重要的信息技术一般控制无效,且无法获得其他替代证据以证实关键的自动化控制自其上次被测试后未发生变化,则注册会计师在执行内部控制审计时,通常就需要获取有关该自动化控制在接近基准日的期间内是否有效运行的证据

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第5题
注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用询问适当人员、观察经营活动、检查相关文件、穿行测试和重新执行等方法。其中,询问本身足以提供充分、适当的证据。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题
下面有关了解被审计单位内部控制的提法正确的是()。

A.注册会计师通过了解确定控制设计不当,就不需要再考虑控制是否得到执行

B.注册会计师可使用询问程序来获得其设计的证据以及确定其是否得到执行

C.在对某信息系统的内部控制的了解可以代替对控制运行有效性的测试

D.穿行测试即可获得其设计的证据也可确定其是否得到执行

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第7题
零售货架区陈列商品较多,摆放要有利于顾客在店内穿行,通常应采用()陈列,以不遮挡顾客对快餐区的视线并且行走方便为宜。
零售货架区陈列商品较多,摆放要有利于顾客在店内穿行,通常应采用()陈列,以不遮挡顾客对快餐区的视线并且行走方便为宜。

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第8题
关于面部层结构的描述,正确的是()。

A.皮肤薄,含较多的毛囊、皮脂腺、汗腺

B.浅筋膜由脂肪组织等组成,分布不均匀

C.浅筋膜内有表情肌、神经、血管和腮腺管等穿行

D.感觉神经来自三叉神经,支配面肌的运动的神经为面神经的分叉

E.以上均正确

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第9题
下列做法中,可以提高审计程序的不可预见性的有()。

A.向以前没有询问过的被审计单位员工询问

B.对以前通常不测试的金额较小的项目实施实质性程序

C.针对销售收入和销售退回延长截止测试期间

D.对被审计单位银行存款年末余额实施函证

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第10题
下列关于GPU-Z的说法正确的是()

A.这是专门用于测试中央处理器性能的软件

B.这是专门用于测试显卡性能的软件

C.这是专门用于测试硬盘性能的软件

D.这是专门用于测试内存存取速度的软件

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第11题
关于测试者下列说法正确的是()

A.当切入项目面临困难时,测试人可以作为突破口

B.测试人一般是项目产品或服务的测试者和体验者

C.已成交项目的使用意见有时也承担着测试人的角色

D.时常送测新产品,会给客户测试部门留下好的印象

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