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[主观题]

下列关于代开增值税发票征收文化事业建设费事宜说法正确的有()

A.文化事业建设费缴纳义务人到税务机关代开增值税发票(包括普通发票、专用发票)时,不在征收范围内的不征收文化事业建设费B.属于征收范围内的广告业增值税小规模纳税人且为企业、非企业性单位的,在纳税期限(按月或者按季)内首次代开增值税发票销售额(含税)+未开票销售额不超过2万元(按季纳税6万元)或者不达增值税起征点的,代开发票时不征收文化事业建设费C.如在纳税期限(按月或者按季)内又多次代开发票,应进行累加,在超过2万元(按季纳税6万元)或者达到增值税起征点的当次累加前期代开增值税发票销售额(含税),减按50%征收D.如在纳税期限(按月或者按季)内又多次代开发票,应进行累加,在超过2万元(按季纳税6万元)或者达到增值税起征点的当次累加前期代开增值税发票销售额(含税),减按30%征收
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ABC

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第1题
从事广告业的个体双定户(营改增纳税人)就广告业收入申请代开发票,应按以下()方法征收税费。

A.只预缴增值税税款,文化事业建设费按规定预存入纳税人缴税帐户,等次月进行文化事业建设费申报时进行划缴

B.增值税税款和文化事业建设费均需要预缴

C.均不需要预缴,但次月申报时应按时申报缴纳增值税与文化事业建设费

D.需要预缴增值税税款,文化事业费开票时不预缴,待次月通过《文化事业建设费申报表》进行申报缴费

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第2题
关于文化事业建设费的以下说法中错误的是()。

A.提供广告应税服务未达到增值税起征点的个人,免征增值税,但不免征文化事业建设费

B.文化事业建设费的计费依据包含增值税

C.文化事业建设费的申报期期限与增值税的申报期期限一致

D.从事广告业未办理办理税务登记的临时纳税人就广告业收入申请代开发票的,预缴增值税税款时,应同时缴纳文化事业建设费

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第3题
某广告公司为增值税小规模纳税人,2019年3季度收取客户广告发布费36.05万元(含税),支付给其他

某广告公司为增值税小规模纳税人,2019年3季度收取客户广告发布费36.05万元(含税),支付给其他媒体方25万元(含税)广告发布费并取得发票,(1)请计算其当季应缴纳教育费附加和地方教育附加。(2)请计算上述广告公司当季应缴纳的文化事业建设费。

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第4题
某广告业纳税人2014年3月份经营收入为51500元,关于该纳税人的申报事项说法正确的有()。

A.应申报的增值税为1500元

B.应申报的文化事业建设费为1545元

C.应申报的文化事业建设费为1500元

D.不需要进行文化事业费的申报

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第5题
下列关于税务机关为纳税人代开增值税专用发票的说法错误的是()。

A.按次征收的货运纳税人其起征点按次为500元,按次收入不足500元的则不能代开货运增值税专用发票

B.小微企业月收入额未超过免征额的,主管税务机关可以为其代开增值税专用发票

C.个体查账征收纳税人月收入未达到起征点的,主管税务机关可以为其代开增值税专用发票

D.无论代开的是增值税专用发票还是货物运输业增值税专用发票均需要按照规定预缴增值税税款

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第6题
关于代开发票在系统中操作的过程,下列说法正确的是()。

A.代开增值税专用发票与代开增值税普通发票一样均是在综合征管软件中为纳税人打印出相应的发票

B.代开增值税普通发票是在综合征管软件中为纳税人打印出相应的发票,而代开增值税专用发票则不需要在综合征管软件中录入数据并打印发票

C.代开增值税普通发票与增值税专用发票均需要在综合征管软件中录入数据,只是增值税专用发票需要在增值税防伪税控系统中进行发票加密打印

D.代开增值税普通发票与货物运输业增值税专用发票均需要在综合征管软件中录入数据,只是货物运输业增值税专用发票需要在增值税防伪税控系统中进行发票加密打印

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第7题
下列说法不正确的有()

A、文化事业建设费缴纳义务发生时间和地点,与缴纳义务人的增值税纳税义务发生时间和纳税地点相同

B、文化事业建设费缴纳的期限与缴纳义务人的增值税纳税期限相同

C、文化事业建设费缴纳义务人减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证

D、增值税小规模纳税人月销售额不超过3万元的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费

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第8题
营改增后,暂定由地税局办理()增值税的纳税申报受理、计税价格评估、税款征收、税收优惠备案、发票代开等有关事项。

A.建筑公司提供建筑服务

B.房地产开发企业销售其自行开发的房地产项目

C.纳税人销售其取得的不动产

D.其他个人出租不动产

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第9题
文化事业建设费的计费销售额不含增值税税额()
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第10题
以下纳税人到主管税务机关申请代开专票,资料齐全的情况下能予以代开的是()

A.甲是一般纳税人企业,从事技术咨询服务,某月发票使用完毕,到主管税务机关申请代开6%税率的专用发票;

B.乙是一家从事成品油销售的加油站,成立初期年销售额不足80万元,某月发票使用完毕,到主管税务机关申请代开3%征收率的专用发票;

C.丙是小规模纳税人,因月销售额不超过3万元而免于征收增值税,当期销售一批货物,因客户需求,到主管税务机关代开3%征收率的专用发票;

D.丁是个人,在网络上经营手工编织品零售业务,因客户需求,到主管税务机关申请代开3%征收率的专用发票。

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第11题
文化事业建设费的申报期限与缴纳人、扣缴义务人的增值税申报期限可以不同。()
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