初验过程中,()核对实物信息与系统是否一致,财务部门审核项目各项支出是否全部入账,初验合格后,()在系统内审核确认资产卡片的颗粒度、规格型号、资产类别、关键字、专业属性、地点、保管人等物理信息的真实性、准确性和规范性,无误后在系统内进行资产签收
A.资产使用部门;资产使用部门
B.资产管理部门;资产使用部门
C.资产使用部门;资产管理部门
D.资产管理部门;资产管理部门
A、资产使用部门;资产使用部门
A.资产使用部门;资产使用部门
B.资产管理部门;资产使用部门
C.资产使用部门;资产管理部门
D.资产管理部门;资产管理部门
A、资产使用部门;资产使用部门
A、装箱单货物总数量与实物数量是否一致
B、装箱单货物SKU与实物SKU是否一致
C、收件人姓名是否一致
D、货物品牌是否一致
A.检查电能表运行是否正常,有无损坏、烧灼、黑屏、停走等现象
B.核对电能表信息(包括表内地址、通信规约等信息)与系统是否一致
C.核查电能表铅封是否完好
D.在RS485通信线缆未连接状态下用万用表测量电能表RS485通信口电压是否正常
A.审批-贵金属-网点接收分行配货
B.审批-贵金属-分行接收网点配货
C.内部管理-物品-调入-贵金属-网点接收分行配货
D.内部管理-物品-调入-贵金属--分行接收网点配货
A.盘点方式有明盘和盲盘,明盘主要是指通过系统导出库存清单,进行逐一核对;盲盘是指仅提供空白盘点表,通过与库存核对后,再与材料账数量核对
B.盘点目的是确保仓库物资三清三符,三清:数量清、规格清、质量清(外包装清),三符:财务账与材料账相符、材料账与料卡相符、料卡与实物相符
C.盘点通知应在盘点日期前一个工作日发给仓库,仓库应在盘点开始前完成相关物资的账务信息更新,盘点过程中相关物资不得出入库
D.仓库需每季度盘点一次,每次盘点一人参与即可
A.普通柜员每日签到并请领尾箱后,必须与综合柜员核点现金和凭证实物,核对现金、凭证实物与“柜员轧账单”内容是否相符
B.普通柜员做临时轧账,输入现金和各种凭证起讫号码,与系统内数据核对是否相符
C.按照权限在汇兑系统中输入柜员号、密码,由汇兑业务处理系统自动进行验证
D.如有不符,封存尾箱,查明原因,对无法查明原因的,报告支行(局)长,并做长短款挂账处理
B、证书无需核对清点
C、若产品实物或证书由于包装整体性或塑封等原因无法查看时,无需拆除包装或塑封膜,但应要求合作公司提供承诺函,承诺包装内实物的外观、数量、重量、成色、工艺、证书等关键信息与交行采购产品一致
D、对于库存超过一年未销售的实物贵金属封存后,日常查库时,在检查封签完好无异常拆封的情况下,可根据物品清单核对贵金属库存数量,无需拆箱清点