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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

以下关于内部账务核对风险防范措施得当的是()

A.对现金进出量大的柜台,加大营业期间不定期现金卡把、核对重要空白凭证的使用等对账频率;

B.对内部冲销业务进行重点核对;

C.当日业务全部处理完毕后,经办人员对经办的流水账进行逐笔勾对;

D.会计主管定期对抵(质)押物及油价单证进行账务核对。

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第1题
以下关于同城票据清算业务风险防范措施得当的是()

A.柜台受理人员核对客户或企业经办人员的身份,并认真核对收款人的账号、户名;

B.柜台受理人员认真审核支票的真伪,审核支票的要素是否齐全,是否有涂改的痕迹;

C.柜员妥善保管自己的印、卡、密码,临时离柜时退出系统界面;

D.对属于本行的票据折角验印,核对是否与预留的印鉴相符。

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第2题
以下关于内部账务核对的风险防控措施表述不妥当的是()。

A.建立规范的内部对账制度,严格设立记账、对账岗位,严防“一手清”;

B.认真执行每日现金“三碰库”和对账制度;

C.对内部账抹账或冲销业务要重点核对;

D.网点签退后,不得重新签到。

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第3题
以下关于改善账务检查薄弱环节的措施中,描述正确的是()A检查人员往往把账务管理看作是网点自己

以下关于改善账务检查薄弱环节的措施中,描述正确的是()

A检查人员往往把账务管理看作是网点自己的事

B对部分有勾稽关系的账户通过系统实现自动核对

C对内部户实施全覆盖的检查核对

D对客户账强化银企对账,对大户、同业账户、上门收款户全部按月面对面对账

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第4题
以下对于股金信息录入与股金证出具的风险防范措施得当的是()。

A.严格岗位制约,实行双人复核制;

B.股金业务的撤销与抹账要实行严格的授权管理;

C.交还股东股金证时,指定一人交接,并由股东签名确认;

D.业务主管要对股金业务明细进行逐笔勾对,确保留档资料的完整性。

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第5题
下列不属于财报风险防范措施的是()。

A.优化内部治理环境

B.增强订单竞争力,保障产品流动性

C.加强内部控制建设

D.武断和一意孤行

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第6题
下列有关计算机账务系统账簿体系的说法中错误的是()。

A.计算机账务系统不一定存在与手工系统严格对应的账簿体系

B.机内可以不设置永久的日记账和明细账

C.由于机内不设置永久性日记账和明细账,内部账账核对是必须的

D.输出的日记账和明细账可以从凭证文件中临时生成

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第7题
加强投资交易管理是控制保险资金运用风险的重要方面。以下陈述不正确的是()。

A.保险公司资金运用部门内部和保险资产管理公司应设立独立的交易部门

B.投资交易应实行分散交易制度,以便分散交易风险

C.保险公司和保险资产管理公司应执行严格的公平交易制度

D.保险公司和保险资产管理公司应建立完善的交易记录制度,及时核对每日交易记录并存档

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第8题
按我社支付结算业务对汇兑的规定,以下对汇兑业务的风险提示描述正确的有()。

A.严格执行与单位账务的定期核对,对客户反馈的未达款项必须及时查清处理

B.汇兑往账业务采用双人操作模式,根据规定设置录入员、复核员

C.办理退汇业务,要经主管审核签章后再做相关账务处理

D.联行差错、查询查复处理必须经会计主管审批后再作相关处理

E.对当日发生多笔退汇、取消交易的柜员,会计主管必须严格审查该柜员办理的业务是否依据客户的申请,是否将资金交付客户

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第9题
根据《中国农业银行非信贷资产风险分类管理办法(试行)》(农银发[2005]1号)规定,对“存放联行款项”,账务核对相符后,根据对款项的所有权是否受到限制,划分风险类别。对错误使用会计科目或所有权受到限制的款项,至少划分为次级类。()此题为判断题(对,错)。
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第10题
关于内部账户的维护,以下说法正确的为()

A.分支机构自行开立的内部账户,可自行维护相关账户属性

B.分支机构内部账户维护申请必须由总、分行清算中心进行

C.内部账户的账户名称、账户产品及属性均可维护

D.总、分行清算中心收到账务机构的维护申请后,应在2个工作曰内完成维护或做出拒绝回复

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