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[多选题]

内部控制评价工作应当形成工作底稿,详细记录公司执行评价工作内容,其中涉及()。

A.评价要素

B.公司经营目的

C.重要风险点

D.采用控制办法

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第1题
审计实施阶段的的主要工作是()。

A.审计风险评价

B.确定重要性水平

C.形成审计工作底稿

D.审计测试

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第2题
从业务流程层面了解和评价内部控制的主要工作包括()。

A.了解被审计单位各业务循环中与财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解

B.了解被审计单位与审计相关的内部控制,并记录相关控制活动及控制目标,以及受该控制活动影响的交易类别、账户余额和披露及其认定

C.执行穿行测试,证实对业务流程和相关控制活动的了解,并确定相关控制是否得到执行

D.记录在了解和评价各循环的控制设计和执行过程中识别出的风险,以及拟采取的应对措施

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第3题
内部控制缺陷整治后,应当进行再测试后方能得出内部控制有效性结论。下列关于再测试工作错误有()。

A.再测试应当由评价工作组以外人员实行,以保证独立性和客观性

B.再测试应当在整治完毕后及时实行,以保证内部控制评价工作效率

C.再测试所使用样本量和测试办法应与此前测试工作完全相似,方能得出内部控制有效性结论

D.如再测试证明整治后内部控制是有效,则普通状况下不影响公司得出内部控制有效结论

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第4题
证券服务机构应当妥善保存客户委托文件、核查和验证资料、工作底稿以及与质量控制、内部管理、业务经营有关的信息和资料,任何人不得()。

A.泄露

B.隐匿

C.伪造

D.篡改

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第5题
证券服务机构应当妥善保存客户委托文件、核查和验证资料、工作底稿以及与质量控制、内部管理、业务经营有关的信息和资料,并且保存期限不得少于()年。

A.10年

B.20年

C.30年

D.40年

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第6题
审计底稿全面真实地反映了审计项目的全过程,包括()。

A.审计计划

B.对内部控制的检查评价

C.审计程序、取得的资料及复核情况

D.后续审计情况

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第7题
《企业内部控制应用指引第1号—组织架构》规定,企业应当按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则,综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素,合理设置内部职能机构,明确各机构的职责权限,避免职能交叉、缺少或权责过于集中,形成()的工作机制。

A.各司其职

B.各负其责

C.相互制约

D.相互协调

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第8题
下列各项中,关于注册会计师对被审计单位内部控制审计出具非无保留意见的内部控制审计报告的说法中不恰当的是()。

A.只要认为审计范围受到限制将导致无法获取发表审计意见所需的充分、适当的审计证据,注册会计师不必执行任何其他工作即可对内部控制出具无法表示意见的内部控制审计报告

B.如果认为内部控制存在一项或多项重大缺陷,除非审计范围受到限制,注册会计师应当对内部控制发表否定意见

C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,构成审计范围受到限制

D.在因审计范围受到限制而无法表示意见时,注册会计师应当就未能完成整个内部控制审计工作的情况,以书面形式与管理层和治理层进行沟通

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第9题
公司管理层负责组织实施内部控制评价工作。其主要职责不包括:()。

A.授权内部控制评价机构组织实施

B.听取内部控制评价报告,审定内部控制评价方案

C.审议内控整改方案和措施

D.审议内部控制评价报告

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第10题
关于让员工参与内部控制自我评价过程的原因,以下说法正确的是()。

A.员工完成工作时更有动力

B.员工能对内部控制提供独立评价

C.管理层希望从员工处获得反馈

D.员工能对其自身工作表现保持客观态度

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第11题
药师应当主动收集药品不良反应信息,当获知或现可发现可能与用药有关的不良反应后应当详细记录、分析和处理,填写《药品不良反应/事件报告表》,并通过国家药品不良反应监测信息网络报药者告,这一药学服务工作属于()。

A.药物警戒

B.药物重整

C.药物治疗管理

D.药物评价

E.药物经济学评价

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