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[判断题]

金融机构内部控制评估是指对内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展调查、测试、分析和评估等系列活动。()

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第1题
【多选题】:金融机构的电子银行风险管理体系和内部控制体系应当具有清晰的管理架构、完善的规章制度和严格的内部授权控制机制,能够对电子银行业务面临的战略风险、运营风险、市场风险、()等实施有效的识别、评估、监测和控制。

A.流动性风险

B.声誉风险

C.法律风险

D.信用风险

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第2题
商业银行高级管理层负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。()
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第3题
()的实质是随时对内部控制构成要素的设计和运行有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出相应处理,以保证内部控制体系在一定时期内保持其有效性的过程。

A.内部监督

B.风险评估

C.风险应对

D.内部环境

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第4题
()有责任制定适当的内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

A.股东(社员)大会

B.董(理)事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

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第5题
《商业银行内部控制评价试行办法》规定,内部控制评价方法是为指实现评价目的,对被评价机构内部控制体系进行分析和评价而采取的技术和手段的总称()
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第6题
在内部控制的职责分工中,董事会的职责主要包括()。

A.明确设定可接受的风险水平

B.保证高级管理层采取必要的风险控制措施

C.保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营

D.保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系

E.监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

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第7题
54下面哪些不是商业银行内控管理职能部门职责()

A.内部控制的充分性和有效性进行审计

B.内部控制体系的统筹规划

C.内部控制体系的组织落实

D.内部控制体系的检查评估

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第8题
下列各项关于内部控制要素间关系的表述中,说法正确的有()。

A.内部环境是五个要素之首,是整个内部控制体系的基础和环境条件

B.风险评估是实施内部控制的重要环节,是实施控制的对象内容

C.控制活动是实施内部控制的具体方式方法

D.内部监督是实施内部控制的重要保证

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第9题
在《萨·奥法案》合法性评价时,针对强化内部控制体系的评估关注事项,重点是评价高级管理层的行为,高级管理层的下列哪一种行为是不正确的()

A.高级管理层熟悉内部控制体系

B.高级管理层设置一个流程,以确定公司现行的内控体系是否有效

C.高级管理层设置一个流程,评估其内控体系中已收集到的信息用以改进系统的缺陷

D.高级管理层让内部审计师代表其签署内部控制有效性的意见

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第10题
以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求:()

A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,完善内部管理制约机制

D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

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