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[主观题]

系统内各单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,只要向本单位党组织、董事会(或者主

系统内各单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,只要向本单位党组织、董事会(或者主要负责人)报告即可。()

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第1题
某企业集团,下属单位和分支机构较多。集团实行系统垂直管理。其组织架构中,除了集团设有审计部,各下属单位和分支机构也设有审计部,以下做法不符合《审计署关于内部审计工作的规定》的是:

A.集团审计部应当对全系统的内部审计工作进行指导和监督。

B.各下属单位和分支机构的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,应当向本单位党组织、董事会(或者主要负责人)报告。

C.各下属单位和分支机构的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,应当向上一级单位的内部审计机构报告。

D.各下属单位和分支机构的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,不应向上一级单位的内部审计机构报告。

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第2题
内部审计机构应当将内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索.及时报告()。

A本单位总审计师和上一级单位财务部门

B本单位主要负责人和上一级单位财务部门

C本单位主要负责人和上一级单位的主要负责人

D本单位主要负责人和上一级单位的内部审计机构

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第3题
内部审计机构和内部审计人员如有下列情形之一的,由单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理()。

A.未按照有关法律法规、本规定和内部审计职业规范实施审计导致应当发现的问题未被发现并造成严重后

果的

B隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审计报告的

C.未将审计结果或者发现的重大违法违纪问题线索及时报告的

D隐瞒事实、违反回避规定的

E利用职权谋权私利的

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第4题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》,关于内部检查、审计、绩效考核、奖惩机制,正确的说法有()

A.开展定期或不定期检查,对检查结果进行分析,发现问题积极改正,检查结果与绩效考核和管理授权挂钩

B.通过内部审计开展洗钱风险管理的审计评价,检查和评价管理的合规性和有效性

C.反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,组织架构各层级洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围

D.对于发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬;对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工追究相关责任

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第5题
对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时进行整改,并将整改结果口头告知内部审计机
构。()

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第6题
下列各项中,注册会计师应当以书面形式与治理层沟通的是()。

A.计划的审计范围和时间安排

B.审计过程中遇到的重大困难

C.审计中发现的所有内部控制缺陷

D.上市公司审计中注册会计师的独立性

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第7题
各单位应当建立、健全本单位和内部会计监督制度。单位内部会计监督制度应当符合下列哪些要求:()。

A.记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约。

B.重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确。

C.财产清查的范围、期限和组织程序应当明确。

D.对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。

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第8题
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列关于审计结果运用的说法,正确的是:

A.审计机关对内部审计发现的问题一律不再在审计报告中反映。

B.审计机关在审计中涉及国家机关、事业单位和国有企业三级以下单位时,可以不必评估被审计单位内部审计工作的质量,直接利用其内部审计力量和成果。

C.单位对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。

D.对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果口头告知内部审计机构。

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第9题
内部审计发现重大违纪违法问题线索的.单位应当按照()权限及时移送有关国家机关依法处理。

A行政审批

B专业审批

C.管辖

D预算管理

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第10题
《福建省内部审计工作规定》中,单位应当按照审计管辖权,按时将本年度内部审计工作计划和上年度()等资料报送同级审计机关备案,并对所提供资料的真实性、完整性负责

A.工作总结

B.审计报告

C.整改情况

D.统计报表

E.审计中发现的重大违纪违法问题线索

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