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[单选题]

以下哪一项内容最可能被视为内部审计保证服务?

A.流程设计服务

B.培训业务

C.合规性业务

D.协调业务

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第1题
被审计单位的会计责任不包括()。

A.建立健全内部控制制度

B.保证审计报告内容的真实性、合法性

C.保证会计资料的真实合法完整

D.保证资产的安全完整

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第2题
以下哪一项对特许经营权不利?()

A.特许人对特许经营单位发生的事故负法律责任

B.特许人必须支付被特许人的租赁和贷款

C.特许人可能很难找到合适的特许经营者

D.上述所有

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第3题
以下有关采购与付款循环重大错报风险的说法中恰当的是()

A.当被审计单位进口用于出售的商品时,可能由于采用不恰当的外币汇率而导致该项采购的记录出现差错

B.被审计单位以复杂的交易安排购买一定期间的多种服务,管理层对于涉及的服务受益与付款安排所涉及的复杂性缺乏足够的了解,这可能导致费用支出分配或计提的错误

C.在承受反映较高盈利水平和营运资本的压力下,被审计单位管理层可能试图高估应付账款等负债或资产相关准备,包括高估对存货应计提的跌价准备

D.被审计单位管理层可能为了完成预算,满足业绩考核要求,保证从银行获得资金,吸引潜在投资者,误导股东,影响公司股价等动机,通过操纵负债和费用的确认控制损益

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第4题
下列哪一项情况会大大影响内部审计部门的独立性?()

A.内部审计师经常为在审计报告中曾批评过的部门工作程序起草修正方案

B.首席审计执行官担任着向公司高级管理层行政领导和董事会报告的双重责任

C.内部审计部门与公司的外部审计师联合规划总体审计范围,以避免相互间工作的重复

D.内部审计部门参与对该公司与其他公司订立的合同在实施前的审查

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第5题
土木工程系毕业的小李被分配到基建处工作,他在工作之余认真学习并通过了造价工程师考试,于是,审计部抽调他参与审计下属单位的一个技改项目。根据《审计署关于内部审计工作的规定》的相关规定,以下哪种情况可能影响小李独立、客观履行审计职责?

A.小李告诉审计部主任,两年前他曾在科技处实习过。

B.该技改项目是由科技处而不是基建处负责完成。

C.小李的妻子负责该项目的档案管理。

D.小李在参与项目之前学习了有关技改项目审计的网络课程。

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第6题
下列项目中,可以作为审计证据的有()。

A.原始凭证、记账凭证和会计账簿等会计记录

B.被审计单位的会议记录

C.内部控制手册

D.注册会计师编制的各种计算表

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第7题
下列属于了解被审计单位及其环境时需要了解的内容有()

A.被审计单位的内部控制

B.宏观经济景气度

C.被审计单位的组织结构

D.被审计单位对会计政策的选择和运用

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第8题
以下哪一项控制把交易的发起和处理限制给选定的人?()

A.授权

B.审计线索

C.忠诚保险

D.批准

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第9题
以下哪一项不是《中国工会审计条例》相关法律和章程制定的根据()

A.《工会法》

B.《审计法》;

C.《中国工会章程》

D.《中国劳动章程》

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第10题
下列哪些事项和情况可能说明被审计单位存在重大错报风险:()。

A.关键人员定期轮换

B.内部控制薄弱

C.财务部门安装新的毒软件

D.应用新的会计准则和相关会计制度

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第11题
销售费用审计的目标包括()。

A.检查销售费用相关内部控制是否有效

B.检查销售费用项目的核算内容与范围是否符合规定

C.检查销售费用的发生额是否真实、合理、合法、正确

D.检查销售费用的账务处理是否合法、正确

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