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[主观题]
内部审计机构应当将经过复核审理或者审议的审计报告报请()审批签发。
A单位主要负责人
B财务负责人
C内审部门负责人
D单位分管领导
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A单位主要负责人
B财务负责人
C内审部门负责人
D单位分管领导
A.公司及基金投资运作中的重大关联交易
B.公司和基金审计事务,聘请或者更换会计师事务所
C.法律、行政法规和公司章程规定的其他事项
D.以上都是
A.审计工作底稿的复核包括项目组内部复核和独立的项目质量控制复核两个层次
B.对一些较为复杂、审计风险较高的领域,应当由项目合伙人执行复核
C.项目组内部复核人员的复核属于一级复核,所有的审计工作底稿都要经过一级复核
D.在审计报告日或审计报告日之前,项目合伙人应当通过复核审计工作底稿与项目组讨论,确信已获取充分、适当的审计证据,支持得出的结论和拟出具的审计报告
内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,履行()职责。
下属单位、分支机构较多或者实行()的单位,其内部审计机构应当对全系统的内部审计工作进行指导和监督。
A内部审计机构负责人应当具有审计、会计、经济、法律等专业背景或者相关管理工作经验
B.内部审计机构负责人在任职期间没有违法违纪或者其他不符合任职条件情况的,不得随意撤换
C内部审计机构负责人在任职期间没有违法违纪或者其他不符合任职条件情况的,可以随意撤换
D鼓励单位选任具有与审计相关的中级(含中级)以上专业技术职称的人员作为内部审计机构负责人
E单位应当选任具有与审计相关的中级(含中级以上专业技术职称的人员作为内部审计机构负责人
A.未按有关法律法规、本规定和内部审计职业规范实施审计导致应当发现的问题未被发现,造成严重后果的。
B.泄露国家秘密或者商业秘密的。
C.审计发现的管理规范问题,与被审计单位沟通不充分,写入审计报告后,引发了不同意见。
D.利用职权谋取私利的。